| Número do contrato Modalidade do contrato  | 
                                        Nome do contratado CPF/CNPJ  | 
                                        Secretaria Objeto  | 
                                        Data | 
                                        Vigência | Situação Data situação  | 
                                        
                                        
                                             | 
                                    
| 
                                                    2178/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 509/2018.  | 
                                                     23/07/2018 14.634,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2174/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 503/2018.  | 
                                                     23/07/2018 4.214,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2173/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 505/2018.  | 
                                                     23/07/2018 4.278,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2172/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 502/2018.  | 
                                                     23/07/2018 12.355,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2171/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 501/2018.  | 
                                                     23/07/2018 16.492,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2170/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 500/2018.  | 
                                                     23/07/2018 12.892,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2166/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 506/2018.  | 
                                                     23/07/2018 27.989,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2165/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 507/2018.  | 
                                                     23/07/2018 29.665,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2164/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 508/2018.  | 
                                                     23/07/2018 28.548,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2162/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 511/2018.  | 
                                                     23/07/2018 8.630,00  | 
                                                    23/07/2018  09/04/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2161/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 513/2018.  | 
                                                     23/07/2018 10.753,00  | 
                                                    23/07/2018  09/04/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2160/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 512/2018.  | 
                                                     23/07/2018 6.911,00  | 
                                                    23/07/2018  09/04/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2159/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 514/2018.  | 
                                                     23/07/2018 4.677,00  | 
                                                    23/07/2018  09/04/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2163/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 510/2018.  | 
                                                     19/07/2018 12.113,00  | 
                                                    19/07/2018  21/08/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2129/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 499/2018.  | 
                                                     18/07/2018 9.643,00  | 
                                                    18/07/2018  17/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2118/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 487/2018.  | 
                                                     13/07/2018 567,00  | 
                                                    13/07/2018  28/03/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2116/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 486/2018.  | 
                                                     13/07/2018 5.035,00  | 
                                                    13/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2096/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 00.704.102/0001-98  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2018.  | 
                                                     12/07/2018 8.280,00  | 
                                                    12/07/2018  17/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2095/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 00.704.102/0001-98  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 171/2018.  | 
                                                     12/07/2018 6.700,00  | 
                                                    12/07/2018  17/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2100/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 175/2018.  | 
                                                     11/07/2018 5.000,00  | 
                                                    11/07/2018  17/10/2018  | 
                                                    
