| Número do contrato Modalidade do contrato  | 
                                        Nome do contratado CPF/CNPJ  | 
                                        Secretaria Objeto  | 
                                        Data | 
                                        Vigência | Situação Data situação  | 
                                        
                                        
                                             | 
                                    
| 
                                                    2493/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2018.  | 
                                                     06/08/2018 4.520,00  | 
                                                    06/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2424/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2018.  | 
                                                     02/08/2018 30.001,00  | 
                                                    02/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2402/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018.  | 
                                                     02/08/2018 12.269,00  | 
                                                    02/08/2018  21/08/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2401/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 538/2018.  | 
                                                     01/08/2018 6.015,00  | 
                                                    01/08/2018  21/08/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2397/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 539/2018.  | 
                                                     01/08/2018 6.104,00  | 
                                                    01/08/2018  21/08/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2396/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 531/2018.  | 
                                                     01/08/2018 27.088,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2395/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 536/2018.  | 
                                                     01/08/2018 34.283,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2394/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 540/2018.  | 
                                                     01/08/2018 8.066,00  | 
                                                    01/08/2018  21/08/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2393/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 532/2018.  | 
                                                     01/08/2018 23.793,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2390/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 537/2018.  | 
                                                     01/08/2018 25.442,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2389/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 535/2018.  | 
                                                     01/08/2018 5.011,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2388/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 534/2018.  | 
                                                     01/08/2018 12.090,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2387/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 533/2018.  | 
                                                     01/08/2018 15.312,00  | 
                                                    01/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2385/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516/2018.  | 
                                                     25/07/2018 931,00  | 
                                                    25/07/2018  17/04/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2382/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 517/2018.  | 
                                                     25/07/2018 4.130,00  | 
                                                    25/07/2018  17/04/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2379/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 518/2018.  | 
                                                     25/07/2018 1.483,00  | 
                                                    25/07/2018  17/04/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2375/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 519/2018.  | 
                                                     25/07/2018 7.738,00  | 
                                                    25/07/2018  17/04/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2371/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 515/2018.  | 
                                                     25/07/2018 25.896,00  | 
                                                    25/07/2018  17/04/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2366/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 520/2018.  | 
                                                     25/07/2018 27.547,00  | 
                                                    25/07/2018  17/04/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2179/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 504/2018.  | 
                                                     23/07/2018 3.971,00  | 
                                                    23/07/2018  03/05/2019  | 
                                                    
