| Número do contrato Modalidade do contrato  | 
                                        Nome do contratado CPF/CNPJ  | 
                                        Secretaria Objeto  | 
                                        Data | 
                                        Vigência | Situação Data situação  | 
                                        
                                        
                                             | 
                                    
| 
                                                    2551/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2018.  | 
                                                     09/08/2018 26.320,00  | 
                                                    09/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
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                                                    2550/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 570/2018.  | 
                                                     09/08/2018 31.195,00  | 
                                                    09/08/2018  03/08/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2549/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 568/2018.  | 
                                                     09/08/2018 28.845,00  | 
                                                    09/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2548/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 572/2018.  | 
                                                     09/08/2018 14.634,00  | 
                                                    09/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2547/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2547/2018.  | 
                                                     09/08/2018 12.521,00  | 
                                                    09/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2546/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 569/2018.  | 
                                                     09/08/2018 23.568,00  | 
                                                    09/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    2544/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 563/2018.  | 
                                                     07/08/2018 17.136,00  | 
                                                    07/08/2018  06/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2543/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2018.  | 
                                                     07/08/2018 8.097,00  | 
                                                    07/08/2018  06/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2542/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2018.  | 
                                                     07/08/2018 12.045,00  | 
                                                    07/08/2018  06/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2541/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2018.  | 
                                                     07/08/2018 12.205,00  | 
                                                    07/08/2018  06/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2540/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS E FITAS PROTETORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 564/2018.  | 
                                                     07/08/2018 14.189,00  | 
                                                    07/08/2018  06/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2539/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2018.  | 
                                                     06/08/2018 12.260,00  | 
                                                    06/08/2018  06/10/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2520/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2018.  | 
                                                     06/08/2018 150,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2517/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2018.  | 
                                                     06/08/2018 150,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
| 
                                                    2516/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2018.  | 
                                                     06/08/2018 300,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
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                                                    2514/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2018.  | 
                                                     06/08/2018 750,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
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                                                    2507/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2018.  | 
                                                     06/08/2018 2.175,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
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                                                    2503/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2018.  | 
                                                     06/08/2018 975,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
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                                                    2500/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2018.  | 
                                                     06/08/2018 450,00  | 
                                                    06/08/2018  28/11/2018  | 
                                                    ||
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                                                    2496/2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63  | 
                                                    GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2018.  | 
                                                     06/08/2018 4.507,00  | 
                                                    06/08/2018  03/05/2019  | 
                                                    
